再認證內審中常見的問題有哪些?
再認證內審中常見的問題主要集中在審核準備、實施過程、問題整改及體系運行有效性等方面,以下是高頻問題及典型案例分析:
一、審核策劃與準備不足
1、計劃缺失或形式化
未按程序制定年度內審計劃或具體實施方案,臨時補材料應付審核。
案例:某實驗室內審計劃僅覆蓋檢測部門,未包含管理層和技術負責人。
2、檢查表設計缺陷
檢查表未編寫或不同審核組共用同一份表格,缺乏針對性。
檢查項模糊(如“記錄有涂改”),無法追溯具體問題。
二、審核實施流于形式
1審核范圍不全
未覆蓋所有部門(如忽略管理層)或體系要素(如未審核文件控制、管理評審)。
案例:企業刪減設計開發過程,但實際存在專利研發活動,導致體系與實際脫節。
2記錄與證據失真
記錄涂改、代簽或事后補填(如設備點檢表代簽)。
應急演練“劇本化”,提前通知時間或場景不真實。
3、員工認知偏差
員工認為內審是“挑刺”,隱瞞問題或消極配合。
基層崗位人員不清楚自身環境/安全職責(如化學品管理員不知SDS版本)。
三、不符合項管理失效
1、整改表面化
僅糾正表象問題(如修改報告編號),未分析根本原因或修訂文件。
案例:紡織企業連續三年PPE佩戴違規,未追溯培訓或監督機制缺陷。
2、原因分析避重就輕
歸因于“工作太忙”等客觀因素,回避管理責任(如文件未更新歸咎于“疏忽”)。
3、重復問題頻發
同類不符合項連續出現(如文件控制漏洞),暴露糾正措施無效。
四、體系運行脫節實際
1、文件與實際不符
體系文件未隨組織變化更新(如架構調整后職責描述滯后)。
案例:企業聲稱執行污水綜合排放標準(GB8978),實際采用行業專用標準(GB4287)。
2、目標管理空洞
目標未量化(如“提升安全意識”),或未關聯績效數據(如事故率未納入考核)。
3、資源與能力缺失
關鍵崗位能力不足(如污水處理員僅會pH測試,不懂其他指標)。
應急物資管理不當(如急救箱上鎖且鑰匙存放不合理)。
五、改進機制失靈
1、管理評審失效
輸入信息不全(如缺失內審結果分析),決議無跟蹤措施。
未評價上次整改效果或體系進步情況。
2、數據利用不足
客戶滿意度、能耗數據未分析,無法驅動持續改進。
關鍵改進方向
強化審核深度:采用“雙盲演練”檢驗應急響應,運用RCA(根本原因分析)工具溯源問題。
數字化管理:區塊鏈存證記錄、電子審批流程規避代簽/涂改。
全員參與:匿名安全報告渠道+安全績效聯動晉升機制,提升員工主動性。
體系整合:合并三體系通用條款(如文件控制),差異化部分專項管理。
通過系統化整改高頻問題(如重復不符合項、文件脫離實際),可顯著提升再認證內審有效性,避免“為取證而審核”。
一、審核策劃與準備不足
1、計劃缺失或形式化
未按程序制定年度內審計劃或具體實施方案,臨時補材料應付審核。
案例:某實驗室內審計劃僅覆蓋檢測部門,未包含管理層和技術負責人。
2、檢查表設計缺陷
檢查表未編寫或不同審核組共用同一份表格,缺乏針對性。
檢查項模糊(如“記錄有涂改”),無法追溯具體問題。
二、審核實施流于形式
1審核范圍不全
未覆蓋所有部門(如忽略管理層)或體系要素(如未審核文件控制、管理評審)。
案例:企業刪減設計開發過程,但實際存在專利研發活動,導致體系與實際脫節。
2記錄與證據失真
記錄涂改、代簽或事后補填(如設備點檢表代簽)。
應急演練“劇本化”,提前通知時間或場景不真實。
3、員工認知偏差
員工認為內審是“挑刺”,隱瞞問題或消極配合。
基層崗位人員不清楚自身環境/安全職責(如化學品管理員不知SDS版本)。
三、不符合項管理失效
1、整改表面化
僅糾正表象問題(如修改報告編號),未分析根本原因或修訂文件。
案例:紡織企業連續三年PPE佩戴違規,未追溯培訓或監督機制缺陷。
2、原因分析避重就輕
歸因于“工作太忙”等客觀因素,回避管理責任(如文件未更新歸咎于“疏忽”)。
3、重復問題頻發
同類不符合項連續出現(如文件控制漏洞),暴露糾正措施無效。
四、體系運行脫節實際
1、文件與實際不符
體系文件未隨組織變化更新(如架構調整后職責描述滯后)。
案例:企業聲稱執行污水綜合排放標準(GB8978),實際采用行業專用標準(GB4287)。
2、目標管理空洞
目標未量化(如“提升安全意識”),或未關聯績效數據(如事故率未納入考核)。
3、資源與能力缺失
關鍵崗位能力不足(如污水處理員僅會pH測試,不懂其他指標)。
應急物資管理不當(如急救箱上鎖且鑰匙存放不合理)。
五、改進機制失靈
1、管理評審失效
輸入信息不全(如缺失內審結果分析),決議無跟蹤措施。
未評價上次整改效果或體系進步情況。
2、數據利用不足
客戶滿意度、能耗數據未分析,無法驅動持續改進。
關鍵改進方向
強化審核深度:采用“雙盲演練”檢驗應急響應,運用RCA(根本原因分析)工具溯源問題。
數字化管理:區塊鏈存證記錄、電子審批流程規避代簽/涂改。
全員參與:匿名安全報告渠道+安全績效聯動晉升機制,提升員工主動性。
體系整合:合并三體系通用條款(如文件控制),差異化部分專項管理。
通過系統化整改高頻問題(如重復不符合項、文件脫離實際),可顯著提升再認證內審有效性,避免“為取證而審核”。
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